导读:前月已生成报表、后期对应付给加工厂的加工费调减、财务做账应付款账户应怎么调减
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问你好老师:记账时应付账款记错在借方了,怎么调整做分录把负债表里的预付账款减掉?
答你好,是应当计入预付账款的借方,错误的计入了应付账款的借方,是这个意思?
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问公司重组、清算,财务说调整一下、冲一下其他应收款,其他应付款,应收账款、应付账款,是什么意思?是怎么调整、冲减的?
答你好,就是把这些科目调整成零没有余额
这些都是具体的是什么业务的?其他应收款有你老板的吗?
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问老师您好,请问做账时候把其他应付款做成了应付账款,应该怎么调,可以这样做吗?
借:应付账款
贷:其他应付款
答同学,你好
这么调整,可以的
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问把应收账款不小心做成了应付账款,6月的账,这个怎么调整?
答只能在本月冲销错误的凭证,再更正处理。
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问请问老师,18年一笔应付账款,贷方重复做了一笔,应付账款多了一笔,现在2020年怎么调整账,分录怎么做?之前的分录是:借:应付账款 贷:其他应付账款——王总
答你好,你重复做的分录是借其他应付款贷应付账款吗?
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问老师,原来的预付账款做成应收账款了,调账的摘要怎么写
答调账的摘要,可写:调整往来
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问2022 年度的管理费用做成了应付账款,怎么调账?
答可在23年直接转为管理费用
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问我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
答根据余额决定你科目的借贷方,其中一种
借:应收账款
贷:应付账款