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退货处理流程

2023-03-31 来源:excel学堂 51

导读:销售退货的流程及账务处理?

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齐红|官方答疑老师

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  • 支付货款退回现金流量表怎么处理
    计入购买商品、提供劳务的负数
  • 老师 货物出口到国外,账务处理流程 分录怎么处理
    外贸企业出口退税会计分录 1.购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 2.确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 3.结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 4.根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) 5.货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 6.收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
  • 退货处理流程
  • 单位购买一批货物,供货商已开具专票(金额10W),现我公司要退货,供货商要求扣除1W折旧费, 剩下的流程怎么处理呢
    您好!让对方开1万的发票给你,如果你付1万块钱给对方。
  • 出口发票购买方开错了,但是已经处理完报税退税流程,怎么处理
    同学你好 这个问问你们税局吧 有的税局要求退的税退回去
  • 老师好,请问留抵退税账务处理流程是那些步骤?
    你好 电子税务局中,我要办,一般退税里填写申请
  • 次月作废发票处理流程,怎么退税,怎么作废发票?
    专用发票作废/冲红方法 1.增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废。 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。 2.跨月的发票开错,或当月的发票认证后发现开错,需要开具红字信息表后,再开具红字负数票 发票管理-红字发票信息表 (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下: 提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表 1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面: (1)销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 (2)购方申请有两种情况 发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 成品油企业按照实际情况选择。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息, 注意: 带有清单的发票无法在红字信息表中显示 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红 (2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表。 3.进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。 不要选择直接开具! 普用发票作废/冲红方法 1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。 发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票不建议部分冲红。 机动车发票开错的处理方法和普票一致! 电子发票作废方法 增值税电子普通发票开错处理方法: 由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。 方法与普票跨月冲红的方法一致。
  • 汇算清缴的退税是什么流程?和账务处理是怎样的?
    点击我要办税-一般退(抵)税管理—录入退抵税费信息—汇算清缴结算多缴退抵税申请进行操作 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
  • 老师,存货(食品)过期怎么做税务处理?有什么流程?
    你好!这个你要问下管理员,看他的要求。 一般正常过期的是可以抵扣的

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齐红 | 金牌答疑老师

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