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审计和财务报表

2023-03-30 来源:excel学堂 42

导读:税务审计和 财务报表审计是一样的么

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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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  • 老师,财务收支审计报告和财务报表审计是一样吗?
    财务收支审计是由独立的审计机构和审计人员,依照国家的有关法规、法令、制度和有关会计理论、原则,对被审计单位的会计账目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动进行审查和评价,以确定是否真实、正确、合规、合法和有效,并作出客观公正的审计结论。其目的是为了检查错误,揭发弊端,促使被审计单位遵守国家的法令制度,维护财经纪律,改善管理,提高经济效益。 财务报表审计是对被审单位财务报表所进行的审计。其内容主要包括:被审单位的各种财务报表是否按照公认的会计原则和统一的会计制度编制,是否遵循一贯性会计原则。被审单位的各种财务报表是否真实、公正地反映了它在受审期间的财务状况和经营成果。
  • 请问老师21年审计之后,账上财务报表财务数据和审计报告里的报表不相符(审计有调整),我现在对外提供21年报表,是提供审计报告上财务报表数据还是账上的财务报表数据呢?
    您好,是提供审计报表
  • 审计和财务报表
  • 下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有(  )。  A.内部控制审计业务  B.财务报表审阅业务  C.审计和审阅以外的其他鉴证业务  D.财务报表审计业务
    您好,这个是财务报表审计业务
  • 公司投标要财务审计报告这个和我们公司自己的财务报表有区别吗?自己可以做财务审计报告吗?
    你好! 审计报告,需要会计师事务所做的,是法定业务。
  • 老师,财务收支审计报告是不是财务报表审计报告?
    同学你好 是的,他俩是一回事
  • 请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
    同学,你好,这个题应该选择B,选项A错误:内部控制审计中,测试控制运行有效性没有前提条件,内部控制审计需要对所有重要账户和列报的每一个相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据。选项C错误:内部控制审计不得采用“每三年至少对控制测试一次”的方法,应当在每一年度中测试内部控制(对自动化控制实施与基准相比较策略除外)。选项D错误:内部控制审计中,注册会计师应当评价识别出的内部控制缺陷是否构成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。
  • 请问老师财务报表包括哪些内容?审计报告呢,是审计财务报表吗?
    财务报表就是资产负债表、利润表、现金流量表,所有的权益变动表还有附注。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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