导读:财务分析跟税收筹划哪个重要?
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问税负变动分析,合理纳税筹划?
答你好
以下是一些建议,以帮助企业进行税负变动分析和合理纳税筹划:
1.了解税收政策变化:税收政策的变化是影响企业税负的重要因素。企业应及时了解国家税收政策的调整,以便根据最新政策进行纳税筹划。
2.分析税负构成:通过对企业税负的构成进行分析,可以了解各税种对企业税负的贡献程度,从而找出降低税负的重点税种。
3.加强成本费用核算:合理核算企业的成本费用,确保成本费用的真实性和合规性,避免因为成本费用核算不准确导致的税负增加。
4.利用税收优惠政策:国家针对不同行业、不同地区和不同类型的企业制定了相应的税收优惠政策。企业应充分利用这些政策,降低税负。
5.合理规划企业组织形式:不同组织形式的企业面临不同的税收政策。企业可以通过合理规划组织形式,选择税收负担较轻的形式,降低税负。
6.推迟纳税:在合法合规的前提下,企业可以通过合理安排收支,推迟纳税时间,从而获得资金的时间价值。
7.转移定价:关联企业之间可以通过合理的转移定价,将利润从高税负地区转移至低税负地区,降低整体税负。
8.避免税收违法行为:企业应遵守税收法律法规,避免税收违法行为,以免面临罚款、滞纳金等额外负担。
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问税务筹划,税务分析难吗。。要学多久呢。怎么学习怎么理解。
答您好,您可以从下面的网页中,挑选学习。不是特别难,但很有用
https://www.acc5.com/course/cat_359/1.html
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问问:税收筹划的效果分析。(300-500字)
答同学,你这个是写论文吗
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问各位老师,有没有税收筹划的分析和案例文档呢?
答https://wenku.baidu.com/view/fcb2809c5122aaea998fcc22bcd126fff7055d13.html你好,打开连接,看看这个案列
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问⑵税务筹划部分
①自定一个主题,谈谈企业税务筹划的问题。
麻烦您了,详细点
答你好,可以利用小微企业所得税的优惠政策。比如一个公司的利润是400万,正常来说,需要缴纳25%即100万的企业所得税。而如果拆分为4个小微企业,每个利润是100万。那共只需要缴纳20万的企业所得税。这样就省了80万的企业所得税。
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问如何运用税务分摊进行税务筹划
答你好 很多企业会把一些待摊费用摊销年限人为控制一下 把企业利润做到小微 有些是针对公共发生的费用分摊特意计算好 针对自己企业的税负
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问如何运用税务分摊进行税务筹划
答你好,你这边税务分摊具体是指什么呢?
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问税务筹划案例分析题(1)M公司从某商场购入电视机一台,价款5000元,增值税税额850元,做会计分录如下:
答(1)M公司从某商场购入电视机一台,价款5000元,增值税税额850元,做会计分录如下:
借:应收账款——某单位 5000
应交税费——应交增值税(进项税额) 850
贷:银行存款 5850
(2)10天后,根据有关凭证,又做收回电视机价款的会计分录:
借:库存现金 5000
贷:应收账款——某单位 5000
经了解,该笔业务是某人委托该公司业务员购买电视机自用的,业务人员与会计人员协商,将购买电视机的专用发票入账抵扣,挂在“应收账款”账户,不入“库存商品”账户。
(3)M公司在10月10日和18日,将价值58.5万元的设备(含税)以调拨的方式平调给异地H厂,并分别开具两张增值税专用发票,当月末做销售;第二年2月,该公司根据发票记账联,将该业务所含税金8.5万从进项税额中转出,做会计分录如下:
借:应付账款——H厂 585 000
贷:库存商品
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问税务规划和财务经营分析是怎样?
答税务规划是需要在了解税种以及政策前提下,针对公司做的筹划