导读:公司从月饼店买入月饼准备分发敬老院,会计分录,普票。
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问老师,单位买的月饼可如何下账,会计分录?谢谢!
答用在哪里,需要看你用哪里
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问公司购买月饼100箱月饼共30000元发放给员工,税额,3900元,那么会计分录是怎么做的,视同销售分录要不要做呢
答你好,这里是福利费,进项税额转出就可以,不用视同销售
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问老师,中秋购买月饼发给员工,会计分录怎么做,开的普票
答1、采购月饼
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额) 如果可以抵扣
贷:银行存款
2、赠送客户
借:管理费用/销售费用—业务招待费
贷:库存商品
应交税费—应交增值税(销项税额)
一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。
3、发放给员工
借:管理费用/销售费用等
贷:应付职工薪酬—员工福利费
借:应付职工薪酬—员工福利费
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税转出)如果取得专票
注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。
赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税
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问老师,酒厂买配料酒饼粉会计分录怎么入
答你好 这个是计入原材料来核算。 领用计入生产成本 。
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问支付中秋月饼款分发给员工的会计分录
答你好
借管理费用福利费
贷银行存款
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问老师,买月饼我怎么出分录?
答你好,是中秋节员工福利发放的月饼,还是送给客户的?
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问用现金买的月饼,月饼是发给员工的。这些分录怎么做啊
答借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;库存现金
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问老师老板安排会计去购买月饼给员工过中秋,会计自己垫资,回来报销会计分录怎么做?
答你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
借应付职工薪酬-非货币性福利 贷其他应付款-会计
然后借其他应付款 贷现金
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问婚介公司,小规模纳税人,给员工买月饼,未付款,应该怎么做会计分录
答你好,先计提
借管理费用 福利费
贷应付职工薪酬 非货币性福利
借 应付职工薪酬 非货币性福利
贷应付账款
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问公司购买的月饼用于发放福利,这个购买月饼 和发放福利 分别做什么分录 ,外账
答您好,购买后,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款,计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。