导读:社保费的账务处理,会计分录
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问社保费的账务处理怎么做分录?
答你好,计提时,借管理费用一社保费,贷应付职工薪酬一社保费,缴交时,借应付职工薪酬一社保费,其他应收款一个人社保费,贷银行存款
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问社保扣费调整百分比,所以收到社保退费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢
答借银行存款,贷应付职工薪酬,社保,
借应付职工薪酬社保,
借管理费用,社保负数
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问成都社保医保分开后,做账要怎么处理,具体分录
答你好,按照平时账务处理就可以了,不影响账务处理
计提:借:管理费用-社保或医保(公司部份)
贷:应付职工薪酬-社保或医保(公司部份)
支付时:借应付职工薪酬-社保或医保(公司部份)
其他应收账款-个人承担(社保或者医保)
贷:银行存款
公司代交的个人部分,发工资是从工资中扣除
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问员工社保的账务处理要计提吗,计提和实缴分录怎么做
答计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
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问员工社保的账务处理要计提吗,计提和实缴分录怎么做
答计提:借:××费用(管理/销售等),贷:应付职工薪酬——社保。上交杜保,借:应付职工薪酬——社保(企业部分),其他应付款(个人部分),贷:库存现金/银行存款。”
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问老师,疫情期间社保退费应该怎么做分录进行账务处理?
答借银行贷应付职工薪酬,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
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问公司职工个人部分社保,公司想进行账务处理,应把其他应付账款中个人部分社保,账务处理到哪个科目
答同学您好,工资里面扣回就平了,计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
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问关于工资社保的账务处理,:计提社保和工资与发放工资和付社保的账务处理?
答计提工资
借:XX费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
计提社保(单位部分)
借:XX费用—社保
贷:应付职工薪酬—社保
发放工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷:银行存款