导读:用友NC怎么反记账呢
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问管家婆反结账反审核不得,已经记账了,怎么反记账,反审核
答管家婆反结账->反记账->反审核
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问22年凭证记帐结帐到7月。1月至7月已反记和反结账了,但21年12月跨年度反记账反结账办不了。请老师指教!为感!
答你好,这个系统不允许跨年度反结账哈。
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问Nc系统上的关账是怎么说呀
答您好,关账后就不可以再处理关账之前的月份的凭证了,不能进行制单、修改等操作,可以正常查询
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问老师,用友反结账,反记账,怎么操作呢?
答/3
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核
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反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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问U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
答您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦
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问请问T6记账后怎么反记账?
答你好,反结账:
以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。
反记账
点菜单[期末]->[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。
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问咱们的做账系统有用友NC吗?
答同学你好
我们这里没有的哦
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问已经记账凭证怎么反记账呢?
答你好!你用的什么软件?
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问今天听人说事业单位有个反记账,什么是反记账,怎么做啊?
答反记账就是凭证已经记账了,但由于发现记账凭证有错误,需要修改一下,就需要反记账、反审核后再进行修改凭证