导读:预借差旅费: 财会知识库收录了关于“预借差旅费”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!
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问预借差旅费怎么入账?,,
答您好!
借:其他应收款
贷:银行存款/库存现金
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问老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销
预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
答借:管理费用 6000
库存现金44000
贷:其他应收款 50000
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问管理部门人员出差预借差旅费500元,以现金付讫。
上述人员出差归来报销差旅费,实报金额350元,税额9元;
同时交回余款现金150元,结清原借款。
答借其他应收款500 贷库存现金500
借管理费用 350 进项税额 9库存现金150 贷其他应收款500
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问员工出差预借5000差旅费,返回后火车票1233,住宿及其他费用合计2067,请问如何做账?
答你们是一般纳税人吗?
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问行政部的人上个星期预借了1500元差旅费是以现金支付的。然后今天来报销差旅费1580元。差额以现金补足。应该怎么做记账凭证呢?
答借:管理费用--差旅费 1580
贷:其他应收款--XX 1500
库存现金 80
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问企业管理部门职工张军出差预借差旅费3000元,以库存现金付讫。
借:其他应收款——张军 3000
贷:库存现金 3000
答您好
这样写分录正确的
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问老师企业领导差旅费报销中有招待用户餐费,计招待费还是计差旅费,分开计借管理费 差旅费 借管理费 招待费 招待费有限额扣除吗,企业在筹备期间。
答就是按你的思路分开做的,筹办期不超过一年的直接计入管理费用,招待费的扣除限额就是发生额的60%和销售收入0.5%取最低值
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问员工借款登记现金日记账登记预借差旅费贷方,回来报销冲账时怎么再登记呢
答你之前做的是不是 借 其他应收款 贷 银行存款