导读:支付1年房租(201912-202011房租)没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款
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问老师那会会计做错帐了开的发票借现金贷主营业务收入了,我现在需要平帐可以借应收帐款贷现金么!
答那不对呀,为啥要转应收账款里呢?
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问支付的费用没发票怎么入账?会计分录怎么写?借管理费用贷银行?还是借应付账款贷银行
答你好,是的,你可以正常计入管理费用,但是没有发票不能拒绝扣除。
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问25年的无票成本已入账,当时做的会计分录是 借:库存商品 100 贷:银行存款 100,借:主营业务成本100 贷:库存商品100,26年对方给开了发票,取得发票后应该怎么做会计分录
答2025 年已无票入账,2026 年才收到发票
先把去年那笔成本冲红(因为有票了,要重新入账)
借:主营业务成本 -100
贷:库存商品 -100
借:库存商品 -100
贷:银行存款 -100
按发票重新正常入账
借:库存商品 100
贷:银行存款 100
借:主营业务成本 100
贷:库存商品 100
把2026 年收到的发票,直接附在 2025 年那笔原凭证后面 即可。
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问老师:项目支付的中标服务费,没有取得发票,会计科目#借:其他应收款 贷:银行存款
发票回来 借:成本 贷:其他应收款可以吗
答可以的,以上分录可以的
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问用公户给个人打款,报销发票未收到,款已打,会计分录:借:预付账款 贷:银行存款对吗?收到发票借管理费用 贷预付账款,老师对吗?
答同学你好
对的是这样的
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问收到发票并付款,会计分录怎么做,
借:库存商品
贷:银行存款
还是建议体现供应商,
借:库存商品
贷:应付账款- A客户
借:应付账款- A客户
贷:银行存款
答你好,收到发票同时付款的,做第一种分录就是了
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问老师,您好,我是幼儿园事业单位,今年交取暖费4.3万,只有收据,发票是根据当月气量下个月开发票
会计分录如下;
借:其他应收款4.3
贷:财政拨款收入4.3
预算会计
借:财政拨款支出(取暖费)4.3
贷:财政拨款收入4.3
收到发票,根据发票金额
借:商品服务支出
贷:其他应收款
这样对吗?
答你好,你支付的账务处理是正确的。你当月使用的借事业支出贷其他应收款,
收到了发票红冲这个的再做发票的。
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问政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款,收到的发票是合计数。分录单位部分:财务会计 借:业务活动费 贷:财政拨款收入 ;预算会计:借:行政支出 贷:资金结余 。个人部分:借: 其他应收款 贷:银行存款 ,无预算分录后附包含个人部分发票。这样对吗
答你好,你的会计分录是对的,没问题
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问发票3702000.00;
预付借方3489000.00;
应付借方100000.00;
合计借方3589000.00;
预付贷方3489000.00;
应付贷方1319300.00;
合计贷方4808300.00;
合计差应付贷方1219300.00;
差额是因为哪儿有错产生的?
答你好; 你这个是负债表里面的数据 产生的吗? 你要计算负债表里面的预付账款和应付账款栏次是吗