导读:暂估入库的账务处理方法
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问老师您好,请问暂估入库是直接暂估库存商品的总金额做账务处理,还是数量、单价及总金额都要一起做账务处理暂估呀?
答你好,暂估入库,是数量、单价及总金额都要一起做账务处理暂估
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问上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
答你好,这个差额就调整在本月的啊成本里了
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问老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理
答借应付账款贷原材料,借原材料贷应付账款。
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问老师,材料暂估入账,之后实际没入库,怎么做账务处理?
答你好,完整的分录当时是怎么做的?
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问请问暂估库存商品,账务怎么处理?
答。您好,借库存商品。贷应付账款。
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问年前的暂估成本,年后发票才到,求整个暂估账务处理流程,谢谢!暂估入账时分录,借,库存商品,贷应付账款-暂估,结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。求发票回来后冲回暂估的分录。
答您好,您是小企业会计准则对吧。
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问老师,为啥有的单位要做暂估入库的账务处理,有的不要呢?
答实际有入库没发票最好暂估
这样你仓库余额才能对得上
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问暂估入库后,次月先付了款,没收到发票,怎么做账务处理
答次月只要做付款的凭证就可以
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问暂估入库的出库单、入库单要怎么处理?比如5月暂估入库1万,6月红冲1万,再填正确的1.5万。
答入库单只填写数量,不用写金额
实际入库按实际数量填写即可
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问老师,暂估入库,后面又付款了,对方不能开具发票,入库的时候,借库存商品,贷应付账款暂估入库,付款时,借应付账款A公司,贷,银行存款,这样,应付账款和应付暂估都还有余额,账务我该怎么处理呢?
答您好,这个的话,应付和暂估,这俩红冲,就可以