导读:老师,审计要公司的内控制度,指哪些呢
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问老师好,我看到一个财务管理制度模板上有审计岗位,我公司是小公司,没有审计员,只有会计和出纳,这样符合规定吗?
答您好,公司规模较小的情况审计员不是必须设置的岗位。
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问公司老板想让我们财务制定一个财务制度 包含报销制度,预算制度,审批制度,这个制度应该怎么做呢?网上能搜到模板吗
答同学,您好!从网上搜索模板,根据咱们企业的情况再相应修改一下就可以喽。
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问某省审计厅根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》中提出的审计全覆盖要求,准备制定下一年度的审计项目计划。在确定年度项目计划时,该审计厅在对过去五年的审计项目进行全面分析的基础上,查缺补漏,找出了过去审计工作尚未覆盖到的领域,准备将其列为下一年度重点项目进行审计。经过近二个月的努力,年度项目计划终于制定完成,审计厅立即以文件形式下发给审计厅各部门,要求严格执行,高质量地完成审计任务,实现国家审计的职能和目标。根据上述材料回答以下问题:(1)从制定审计计划要求的程序出发,分析审计机关制定年度项目计划存在的问题。(2)从审计机关的角度谈一谈审计计划管理的思路。
答您好,同学,请稍等下
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问3.某省审计厅根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》中提出的审计全覆盖要求,准备制定下一年度的审计项目计划。在确定年度项目计划时,该审计厅在对过去五年的审计项目进行全面分析的基础上,查缺补漏,找出了过去审计工作尚未覆盖到的领域,准备将其列为下一年度重点项目进行审计。同时,继续保留《审计法》要求的财政预算执行审计这一项目。但由于要实现审计全覆盖,需要增加的审高质量地完成审计任务,实现国家审计的职能和目标。根据上述材料回答以下问题:(1)从制定审计计划要求的程序出发,分析审计机关制定年度项目计划存在的问题。(2)从审计机关的角度谈一谈审计计划管理的思路。
答您好,同学,请稍等下
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问老师好,请教一下,审计公司审计时,审出要调整以前年度少提折旧,89167.12元,象我们公司账上要不要按审计公司更改呀
答需要做补计提的哈
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问我目前在做一家国企集团内审,子公司是一家建筑公司乙方,请问老师,如何内审如何开展 我是审计 内审不是内部控制口径审计
答你好,同学
一般重点审计重点科目
比如收入,成本,工资,等报表金额大的科目
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问老师,被审计单位内部有制度,但他们没有按制度执行,这种定性为什么问题?
答内部缺失存在缺陷
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问老师 一人有限责任公司,年度终了的审计报告是必须审计吗?审计报表申报给税务部门吗?
答你问的税审吧,这个是自己保存,做汇算清缴会有一个编码,你做审计报告就根据这个填写就可以
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问什么是健全会计审核制度,个人独资企业也要吗?
答核定征收不需要,同学
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问如果公司的财务报表中的重要会计余额是以公允价值衡量的,这会对审计师造成额外的审计风险,从财务报表的整体角度,分析对固有风险、控制风险和检查风险的影响 如果一个公司的财务报表包含了以公允价值(FV)衡量的实质性余额,那么这就给审计师带来了额外的审计风险。要求:a)从财务报表的内部风险、控制风险和检测风险以及整体审计风险的角度对该报表进行讨论
答是的
因为数据以公允价值来衡量的话,因为公允价值,他本身就是只有不不确定性和不太可靠性,那么这个金额本身就不好确定,那么在进行审计的过程当中,自然而然神奇的相关风险就会增加