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多收款会计分录

2022-09-28 来源:excel学堂 133

导读:退还多收的货款会计分录

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  • 先收到货款,后来开出的发票比货款多或少怎么做会计分录呢
    同学你好 那就做往来
  • 银行收款码收到的1000元,会计分录怎么做?各个科目金额是多少?
    你好!是收的货款还是什么业务的款项?
  • 多收款会计分录
  • 你好老师 收回应收账款实际因收191000元 但收到198000元,多收部分会计分录怎么做 谢谢
    同学,你好 这个钱要还回去吗??
  • 之前会计做的账很乱,本来是应收账款一家公司60多万,他做成预 收账款贷方负160多万,这个账该如何去调,会计分录呢
    1.分析现状:原本应该是应收账款的60多万,错误地记入了预收账款贷方,并且金额变成了负160多万。这意味着预收账款的贷方余额实际上是应收账款,且金额出现了较大的差异。 2.制定调整方案:需要将预收账款贷方的负余额调整至应收账款。同时,需要查明为何金额差异如此之大,并对此进行纠正。 3.进行会计分录:借:预收账款 -XXXX元(负贷方余额,即实际的应收账款金额)贷:应收账款 600,000元这里的“-XXXX元”代表预收账款贷方的负余额,需要将其调整至应收账款。假设经过核查,实际应收账款应为60万,那么应做如下分录:如果核查后发现还有其他原因导致的金额差异,需要根据实际情况进行相应的调整。 4.复核与确认:完成上述分录后,应重新检查应收账款和预收账款的余额,确保调整正确。同时,检查其他相关科目的余额是否受到影响,确保整个账务体系的平衡。
  • 老师你好,小企业会计准则装修公司,退客户多收的工程款,会计分录怎么写,以前不是会计账,收的款不在主营业务收入里面
    你好,之前收到的时候,是计入了预收账款吗? 
  • 当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
    1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
  • 老师您好,上月我们收了客户货款10万,做了应收账款会计分录,然后本月开发票专员说结算是8万多,那么剩下的多收货款1万多我们也退回了,退回的会计分录是不是可以这样做:借应收账款负数 贷:银行存款,谢谢!
    您好,退回的会计分录这样做:借应收账款 贷:银行存款
  • 老师,多缴纳税款,怎么做会计分录呢
    你好,借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
  • 做账时候,应收账款收回时多收了8毛。怎么记到营业外收入 会计分录怎么编
    你好同学, 借预收账款 贷营业外收入

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齐红 | 金牌答疑老师

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