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会计内部制度

2023-03-10 来源:excel学堂 100

导读:请问近年来会计内部控制制度有什么变动

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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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  • 老师,内部审计与内部控制审计到底有什么区别?他们都是注册会计师执行的吗?内部控制审计是内部审计的一部分吗?
    内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
  • 老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
    不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
  • 会计内部制度
  • 老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
    你好,刚刚回答了你这个,在学堂下载。
  • 请问,公司内部使用,规定发生什么业务,如何进行会计处理的的制度,一般这样的制度名字是什么?
    你好 叫会计制度就行的 
  • 会计内部控制主要环节在那?
    你好 主要是授权批准,财产保管这两个环节
  • A注册会计师执行甲公司内部控制审计后,认为内部控制运行有效,拟对甲公司财务报告内部控制和非财务报告内部控制发表无保留意见。为什么不对非财务报告的内控发表意见?
    您好!注会审计的是财务相关的内控,对于审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,应当在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段进行披露。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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