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家具会计如何做账

2023-03-09 来源:excel学堂 138

导读:老师我们公司是家具公司,找对方购进家具后又出售给人家,如何做账呢?购进家具的时候如何做账?销售的时候又如何做账呢?

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  • 请问 我收到会展款如何做账。开具会展发票如何做账
    你好,你们主要从事会展业务吗
  • 我们公司是做家具的,请问采购的包装纸箱子如何做账,采购的泡沫护角如何做账
    你好 列入原材料-包装材料科目核算,根据领用,转入生产成本科目
  • 家具会计如何做账
  • 企业是一般纳税人,经营一家超市,日常报损的如何做会计分录?盘盈盘亏的如何做会计分录?库存商品如何做会计分录?
    以下是针对您提出的几个会计分录问题的详细解答: 一、日常报损的会计分录 超市日常经营中,因蔬菜、水果等商品存放时间过长导致腐烂无法销售,需要做报损处理。具体分录为: • 报损时: 借:待处理财产损溢 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出) • 报损批准之后: 借:营业外支出 其他应收款(如有) 贷:待处理财产损溢 二、盘盈盘亏的会计分录 盘盈 • 发现盘盈时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)(如适用) 贷:待处理财产损溢 • 查明原因并经批准后: 借:待处理财产损溢 贷:管理费用(一般冲减管理费用,特殊情况下可能调整以前年度损益) 盘亏 • 发现盘亏时: 借:待处理财产损溢 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(管理不善等造成的存货盘亏需转出) • 查明原因并经批准后: 借:管理费用(定额内损耗、日常收发计量差错等正常损失) 其他应收款(应收责任人或保险公司赔偿款) 营业外支出(自然灾害等非常损失) 贷:待处理财产损溢 三、库存商品的会计分录 购进库存商品 • 一般纳税人购进库存商品时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 销售库存商品 • 销售时: 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) • 同时结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 综上所述,超市在日常经营中的会计分录涉及多个方面,包括日常报损、盘盈盘亏以及库存商品的购进和销售等。正确处理这些会计分录对于保证财务报表的真实性和准确性至关重要。
  • 请问老师,我刚接手一家公司,之前的会计只报了税没有做账,我该如何做?
    你好!你可根据之前的会计有的资料把账建起来。
  • 之前会计做的账很乱,本来是应收账款一家公司60多万,他做成预 收账款贷方负160多万,这个账该如何去调,会计分录呢
    1.分析现状:原本应该是应收账款的60多万,错误地记入了预收账款贷方,并且金额变成了负160多万。这意味着预收账款的贷方余额实际上是应收账款,且金额出现了较大的差异。 2.制定调整方案:需要将预收账款贷方的负余额调整至应收账款。同时,需要查明为何金额差异如此之大,并对此进行纠正。 3.进行会计分录:借:预收账款 -XXXX元(负贷方余额,即实际的应收账款金额)贷:应收账款 600,000元这里的“-XXXX元”代表预收账款贷方的负余额,需要将其调整至应收账款。假设经过核查,实际应收账款应为60万,那么应做如下分录:如果核查后发现还有其他原因导致的金额差异,需要根据实际情况进行相应的调整。 4.复核与确认:完成上述分录后,应重新检查应收账款和预收账款的余额,确保调整正确。同时,检查其他相关科目的余额是否受到影响,确保整个账务体系的平衡。
  • 工会经费账务,工会审计,如何做账
    同学,你好 一、对于已经成立工会的企业 40%上缴上级工会,60%记入公司帐户。 ①计提时 借:管理费用—工会经费 1万元 贷:应付职工薪酬—工会经费 1万元 借:应付职工薪酬—工会经费 1万元 贷:其他应付款—上级工会 0.4万元 其他应付款—单位工会 0.6万元 ②缴纳时 借:其他应付款—上级工会 0.4万元 其他应付款—单位工会 0.6万元 贷:银行存款 1万元 ③工会经费返还时 借:银行存款 0.6万元 贷:其他应付款—单位工会 0.6万元 二、对于没有成立工会的企 ①计提时 借:管理费用—工会经费 1万元 贷:应付职工薪酬—工会经费 1万元 借:应付职工薪酬—工会经费 1万元 贷:其他应付款—上级工会 1万元 ②缴纳时 借:其他应付款—上级工会 1万元 贷:银行存款 1万元

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