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记账凭证的步骤

2023-03-08 来源:excel学堂 68

导读:凭证记账的步骤(转载)

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  • 老师,请问一下,速达软件记账的流程是什么?凭证录入一个步骤是?
    你好同学 一般也是先录入凭证,然后自动转账生成报表。
  • 用友t3从填制凭证到结账,操作步骤能写下吗,还有反结账操作步骤
    填制凭证-审核-记账-结转损益-审核-记账-结账
  • 记账凭证的步骤
  • 记账凭证和明细账对账时,记账凭证打勾明细账也打勾? 明细账和总账对账的时候,明细账 本月合计,本年累计要划红线,是这样吗? 步骤对吗
    你好,学员,是滴,你说的很对的
  • 登记现金日记账和银行存款日记账时,凭证号是否要和记账凭证的凭证号同步
    你好,是的,必须是一致的
  • 老师您好,金蝶软件操作的步骤:入凭证—结转损益,生成凭证—审核凭证—结账,是这样吗?
    你好;     凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转   
  • 老师,求金蝶迷你版导入凭证的操作步骤
    同学你好 打开目标账套,打开主操作界面,点击菜单栏【文件】-【引入】-【凭证】
  • 请问用友T3反结账后,反记账后怎么进入要修改的月份,为什么进行了前面的步骤后还是显示当月的凭证,如何进入要修改凭证的月份
    挨月份反结账就可以了,一直反结账到你要修改的月份
  • 老师,需要写出用excel完成这个会计凭证表的具体操作步骤。表我已经做好,需要写出操作步骤
    您好,学员。老师将详细的分录写给你,如果对老师的答复满意,记得给老师5星好评或适当的金币奖励,谢谢! 1、借:银行存款150000 贷:短期借款150000 2、借:现金1000 贷:银行存款1000 3、借:其他应收款-张经理1200 贷:现金1200 4、借:原材料25000 贷:银行存款20000 贷:应付帐款5000 5、借:固定资产180000 贷:银行存款180000 6、 借:应付帐款32000 贷:银行存款32000 7、借:银行存款120000 贷:应收帐款120000 8、借:短期借款200000 贷:银行存款200000 9、借:银行存款80000 贷:实收资本80000 10、借:管理费用1000 借:现金200 贷:其他应收款1200
  • 用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
    1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。

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齐红 | 金牌答疑老师

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