导读:在金蝶中,凭证录入完后——凭证审核——凭证过账——结转损益——凭证审核——凭证过账——期末结账是这样的流程吗?结账后会产生现金流量表和利润表吗?
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问现金会计工作流程,是不是接受原始凭证并审核,然后交总账会计记凭证,然后再登记日记账
答正确的应该是有会计审核原始单据并登记记账凭证,然后出纳付款,登记日记账。付款与审核属于不相容职务。
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问请问老师,会计做的凭证,会计主管审核凭证时候,是否要审核纸质凭证及附件是否完整,有无这个工作程序呢,主要问的就是附件是否完整,这个只是会计附上,主管审核凭证的时候,是否也要检查附件的完整行呢,谢谢
答最好需要的需要检查,他得判断业务准确,他得看原始凭证。
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问全盘账的流程是怎么样子的额?做凭证之后审核在过账在结转损益吗?还是做凭证连损益结转了之后审核在记账?
答同学您好,
您能详细说一下您的情况吗
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问用友T3没有审核的凭证能修改吗?有没有用友t3的操作流程?
答您好, 可以修改的,你可以问用友的客服要下
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问我们公司设计的流程是会计要审核合同、请问会计从哪些方面来审核合同?
答你好; 比如是 根据设计 来 怎么收款 ;怎么开票; 税率 以及付款流程这些都要 审核的;
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问用友软件t3标准版怎么做完凭证后,审核结转损益结账的步骤流程,谢谢
答般填完凭证,审核,然后记账、期末结转,后面必须要谁先,可以包含未记账凭证进行损益结转也可以记账后结转
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问老师,凭证没审核就过账了,这应该怎么解决,请老师把解决的流程告诉我,谢谢
答您好,反过账——审核——过账
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问请问,会计凭证的制单人、审核人、审批人,3人谁的责任最大?
答审批人最大,但是如果有问题的都有连带责任。
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问请问老师 员工报销 经理审核后,财务审核后 交出纳付款,出纳付款并登记库存现金日记账,请问,报销的凭证再传递给会计,由会计做账吗?银行存款日记账同样是这样的流程吗?我学的学堂实操,对其中出纳登记时登记账凭证不懂,那时候会计还没有记账呢 出纳咋来的记账凭证号?望老师解答下出纳和会计凭证传递和其他事项
答您好,是的,会计做账,银行流水也是这个流程,
出纳只付款,付款后给会计做分录,出纳是不做分录的。
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问金蝶软件上,凭证已审核,现发现凭证有误,如何反审核修改凭证
答金蝶软件取消审核的操作:
1、记账凭证需要取消审核,则记账凭证不能结账、不能记账
2、当记账凭证进行反结账、反记账后,由原来审核人员进行登录操作(谁审核由谁反审核)
3、反审核与审核路径一致,直接在制单下选择成批反审核