导读:工资的发放流程是怎样的呢,就是从算工资到发放的过程
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问老师,给工人发放工资申报个税是怎样的个的流程
答同学您好,个税申报流程
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程。
方法/步骤
首先下载安装自然人税收管理系统,下载好后,进安装,安装过程中注意密码的设置和初始密码的填写,安装后登录。
登录进入主界面后,点击<人员信息采集>。
76自然人税收管理系统的初始申报密码是多少?
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
点击人员信息采集后,点击<添加>,之后,页面会弹出填写框,输入员工的信息,包括姓名、身份证号码。
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
录入好员工信息后,返回到人员信息采集页面,就可以看到刚刚录入的员工信息后,选中员工信息条,点击<报送>。当身份证验证状态显示<验证通过>后,就说明员工信息采集成功了。
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
员工信息采集成功后,填写申报表。点击主界面的<扣缴所得税报告表填写>,之后,页面会弹出工资薪金录入界面,点击<添加>
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
点击添加后,页面会弹出工资录入对话框,录入员工的工资信息。员工的工资信息录入成功后,在工资录入界面,会显示自己刚刚录入的员工工资信息条。
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
返回到申报系统主界面,点击<申报表报送>,页面会弹出报送选择,勾选报告表,点击<发送申报>。
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
点击发送申报,页面会弹出密码输入框,输入申报密码,点击<确认>。点击确认后,页面会弹出申报反馈信息,如果显示申报成功,则使用自然人税收管理系统申报个人所得税就完成了。
自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
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问用现金发放工资和,用公司对公账户发放工资,流程上有什么不一样呢?有一个的需要现金发放
答如果公户支付的话,直接拿银行回单来做账就可以的。如果是现金支付,你们需要留存好个人的身份证,然后再做一个发放表,让个人签字。
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问现在员工的工资发放基本上都是通过银行账号来转发的,那么实际流程是:出纳员拿着现金支票去公户提现,之后,把现金存入个人银行账户,再通过网银进行工资的发放吗?还是,公户直接按照工资表发放工资到员工的个人账户?
答同学你好
公户直接按照工资表发放工资到员工的个人账户
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问发放工资要写付款申请单吗?审批流程是怎样的?
答同学你好,管理规范的情况下是要写的,经过部门领导 主管领导 单位一把手签字后发放
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问出纳每个月的工作流程,详细
答出纳每个月的工作流程。
一、办理银行存款和现金收付
(1)现金收付
根据销售会计传来的发票、(各岗会计的现金付款凭证)→核对金额与原始凭证一致→检查督促经手人签名→加盖相应财务章收讫章→登记现金流水账→将记账凭证及原始凭证及时传递主管岗进行复核。
注意:
1、现金收付的,要注意票面真伪,假币依法没收,当面点清,否则由负责人承担责任。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,都由责任人负责。
3、不得“坐支”,每日收到的现金应当日送到银行。
4、每日盘点现金,做到账实相符。
5、面额较大的业务一般采用转账或汇兑,特殊情况需要审批。
6、员工外出需借款的,无论多少都应有总经理签字。没有签字直接借款的,由负责人自行承担责任。
(2)银行存款收付
严格遵守要求办理银行存款的收付→整理支票、汇票已经银行传来的回单→将银行回执单、发票存根及审批单相应的粘贴在一起→登记银行存款日记账→传递主管部门审核。
注意:
1、登记银行日记账分清各个账户,不要混淆。
2、各账户余额每日结清,方便后续调度资金,下班前填写结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。如有遗失,应立即向银行办理挂失。
4、保管好财务章,每日下班前交由总经理处。
二、负责支票、汇票、发票、收据、财务章等重要物品管理
保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
三、负责报销工作
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
注意:
1、在支付证明单上经办人、证明人、总经理是否签字,缺一不可,没有应立即补上,否则,不予报销。
2、报销的费用单据是否有所涂改,查明原因或者不予报销。
3.正规发票不得与收据混贴,支付证明单款项不得超过三项。
4.金额大小写相符,费用合理,不合理可以拒绝报销。特殊原因则需要审批。
四、员工工资的发放
严格掌握工资和奖金的发放,核对好应发工资与工资单金额一致,须由员工本人确认核对工资金额并签字。
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问3月A公司分发几人放到本公司进行工资发放,截止到六月已发两个月工资,现又说将几人工资仍由A公司承担,请问有什么正规的程序流程可以取回这些“代垫”的工资及保险费吗?(已发放的工资及单位承担的保险均已记入管理费用科目)
答您好,这个的话,意思是现在要公司承担?个人转到公司?
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问晚上好,
1:请问出纳的工作流程是怎样的
答以下是对出纳工作流程的具体介绍:
日常收支管理
处理收支:出纳负责处理公司的日常收入和支出,包括收取客户的付款、支付供应商账单等。
现金管理:出纳需要确保现金的安全,包括接收现金付款、提供零钞找零、存款到银行以及从银行取款等。
记录更新:出纳需要及时记录每一笔收支,并更新现金流量表和银行对账单等财务记录。
审核审批工作
文件审核:出纳有时需要审核和审批一些财务文件和付款申请,确保其准确性和合规性。
报表记录维护
报表生成:出纳需要定期生成和维护各种财务报表和记录,以备将来的审计和核查。
沟通协作
跨部门沟通:出纳通常需要与其他部门的员工进行良好的沟通和合作,解决财务需求和问题
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问请问公户网上银行给员工发工资应该是在代发工资里做表发放还是在转账里做,网上银行发工资流程是怎么样的,需要注意些什么?
答同学,你好
在代发工资里做表发放
去银行开通代发工资业务,有专门的程序代发工资
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问员工是黑户,工资发放,发到出纳头上,再由出纳微信转给员工,这样可以吗
答可以的,可以出一个委托书,委托个人收款。