导读:老师,批发部在门店有付陈列费,用商品付陈列费,我的会计分录应该怎么做?
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问陈列费用会计分录怎么做!?
答借销售费用、陈列费贷、银行存款。
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问我们是做快消品批发行业,本月厂家发货给我们12件,成本1元/件,其中正常货品1件,赠品1件,陈列货品1件(陈列货品是上月发出给客户,厂家本月返回来给我们),厂家开票赠品和陈列费用都减掉了,给我们只开了10元发票。
我们没有给厂家开陈列的发票,陈列费和赠品我们都是0元出库给客户,但是客户也不给我们开这个陈列费发票。
之前会计ERP入库按12元入库,上月出陈列货品1件时会计分录是
借:其他应收款1元
贷:库存商品1元
本次回货时分录,
借:库存商品10元
贷: 应付账款10元
现在的问题是我们收到的发票只有10元,其他应收款没办法冲销。那在ERP入库,回货,出陈列货品时我应该怎么做分录才对?
答你们应该按照单价10/12录入,这样你们录入的价格就是总的10元,因为实质是你们花10元买了12件商品。
所以本次回货时分录应该是:
借:库存商品 10+1
贷:应付账款 10
其他应收款 1
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问公司内账,不开发票:①公司上月给客户发放垫付厂家陈列费用。借:其他应收账款-陈列费(成本价开票)贷:库存商品;②厂家本月以产品形式补回,商品入库。借:库存商品贷:其他应收款-陈列费这样做分录可以么?③如以上分录可以,上月已做成本核算,本月厂家补回其他应收款-陈列费(成本价开票),本月产品价格上涨,这种情况成本会不会受到影响?(速达3000进销存软件)
答你好,如果是那内帐的话可以这样处理。两个月的金额如果相等是不影响成本的。
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问商贸公司的陈列费问题,公司是中间批发商,每月给超市一定的陈列费,超市给公司开陈列费发票,然后商贸公司又开专票给上面的供应商,名称是促销服务费,上面的供应商把钱打给公司。会计分录怎么做?
答学员你好。第一步 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)。希望能够帮助您。(如果结束咨询请评价下。)
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问老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票
借:库存商品10000
进项税 1300
贷:银行存款11300元
给超市售货1000件不含税收入20000元
借:银行存款22600
贷:主营业务收入20000
销项税2600
另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录
结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转)
借:主营业务成本11000
贷:库存商品11000
请问老师这样处理对不对?
答您好,分录是对的,但我们最后那个分录要和1000件一起写分录结转,这个数量要开在发票上,开销售折扣,要不税务局会让我们补税的,这是视同销售
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问请问老师厂家要求我们开陈列费,我这边的会计分录是借应收账款,贷其他业务收入,应交税费是吧,那成本怎么做
答对的是的,你的人工费就是成本,借其他业务成本贷应付职工薪酬工资。
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问我往超市供货,超市每个月会扣我们的陈列费,直接从货款中扣除,那这个陈列费我该如何做凭证
答借;销售费用 贷;应收账款
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问请问老师,陈列费的发票应该开成 现代服务 陈列费对吧?
答你好!是的。可以这样开
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问服务性行业如咨询帮商品陈列等,其行业税负是多少?
答你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考