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纳税调增会计分录

2023-02-24 来源:excel学堂 110

导读:纳税调增会计分录怎么做

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  • 无票收入怎么写会计分录?纳税调增怎么写会计分录?老师
    借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
  • 23年工资纳税调增5000,当属期如何做会计分录调整
    关键是为啥要调增的呢?
  • 纳税调增会计分录
  • 购进500万的固定资产,税法当年一次性扣除,会计折旧10年,企业执行企业会计准则,当年形成递延所得税负债的会计分录是怎么样的?第二年纳税调增的会计分录又是怎么样的?当年应交所得税的会计分录和第二年纳税调增的会计分录?
    你好,账务处理是 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 第二年纳税调增的话,冲减上述分录 当年缴纳 借:所得税费用 贷:应交所得税
  • 老师 :我想咨询哈 汇算纳税调整增加补税的会计分录:我们是小企业会计: 比如纳税调整100元 补缴纳100*0.05=5元 :是直接在缴纳的时候 做会计分录:借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款5 ?
    您好,可以的,但要经过应交税费-应交所得税,
  • 2017年企业所得税纳税调增完需要做什么会计分录?调增完了还是亏损不交所得税
    你好!纳税调整是依据税法的规定来处理的,所以不需要编制分录(调表不调账)

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