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金蝶固定资产反结账操作

2023-02-24 来源:excel学堂 152

导读:金蝶eas系统,固定资产模块之前11月已结账,现在想反结帐。显示无法反结。请问要怎么操作才能反结帐?

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  • 我不会,我只会把总账反结账,固定资产反结账在哪里操作呢?
    你好,你期末反结账,就所有模块都完成了反结账的
  • 老师您好,请问用友T6如何做固定资产反结账操作呀
     同学您好,很高兴为您解答,请稍等
  • 金蝶固定资产反结账操作
  • 金蝶KIS专业版,固定资产盘亏,怎么操作账务处理?
    请按下列步骤操作: 1、打开【固定资产】→【固定资产变动】,进入【固定资产管理】界面; 2、单击选中要报废的固定资产记录,单击工具栏上的【清理】按钮,打开【固定资产清理-新增】窗口; 3、键入实际报废时发生的清理费用及收到的相关清理收入,在【变动方式】文本框选择变动方式报废后,单击【保存】按钮,系统给出金蝶提示:‘ 保存清理数据前必须生成一条变动记录,确认要生成吗?’ ,单击【确定】→【关闭】,关闭清理窗口,系统生成一条完全清理记录; 4、期末在【固定资产】→【凭证管理】中选择此条清理记录生成凭证即完成固定资产报废业务处理。
  • 金蝶专业版固定资产出售在固定资产模块都具体怎么操作啊
    您好,登录后进入固定资产模块,点变动处理,找到这个要出售的固定资产卡片,点清理,生成清理卡片,到生成凭证外做凭证即可。
  • 金蝶软件反过账怎么操作
    学员你好,ctrl+f11,或者在序时簿中,选中凭证,单击右键,选中反过账

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