导读:订单成本审核主要审核什么
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问金蝶k3中在供应链管理的采购订单设置了多级审核 按金额确认多级审核 只给了一级二级的审核员 然后在采购订单中两个人都审核了 现在不能反审核不能删除 订购订单的多级审核管理不能修改 应该怎么做
答你好,这个你需要咨询下金蝶售后人员哦
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问请问出纳会计在付款时要审核单据吧,主办会计审核单据什么内容呢?
答主要是看摘要和附加是否合规,金额是否正确,填写的方向是否正确
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问老师,晚上好!审核销售订单单价需要什么资料或流程,我是新手会计,没有经验。交接的会计让我审核销售订单的单价,根据老板已审批好的报价单去核对。核对无误就确认审核通过,但是报价单我好像没参与,请问正确的流程也是这样的吗?我压根没看到销售合同,核对单价发现某产品没有报价单,让我叫采购提供报价单,等采购给老板确认Ok我才能审核销售订单的单价是否和报价单一致。这样的流程是对的吗?或者财务核对需要什么资料核对?
答同学您好,销售单价按税务要求应该三流一致:合同流,资金流,发票流,目前你们根据老板确认的报价去审核收入,最好有制式产品报价单,如果没有制式,最高每次销售都有采购方发起,老板审批的邮件或者纸质签字文件为依据。
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问会计凭证制单是会计,审核和过账是财务总监?能不制单和过账是会计,审核是财务主管。
答你好,可以的,没有问题,这些都是您自己公司决定
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问老师,费用报销的单据是出纳审核还是会计审核
答你好,一般是出纳审核,会计复核
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问会计审核入库单应该从哪些方面审?
答您好,入库单主要是数量和单价方面审核
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问报销单是会计先审核,经理签字,出纳付款,还是经理先签字,会计再审核呢?
答会计审核 后经理签字再给出纳付款
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问费用报销单是先给会计审核签字还是先给出纳审核签字?
答你好,费用报销单是先给会计审核签字
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问老师,平时做账是出纳先审核单据还是会计审核了出纳付款
答出纳审核基本之后给会计,会计审核之后给领导签字之后回来再给出纳付款
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问老师请问报销单上财务科审核意见由谁签字审核,出纳还是会计,审核意见如何填写。
答会计,这个,要是这个通过就写通过,不通过写原因就可以,