导读:反结账: 财会知识库收录了关于“反结账”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!
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问22年凭证记帐结帐到7月。1月至7月已反记和反结账了,但21年12月跨年度反记账反结账办不了。请老师指教!为感!
答你好,这个系统不允许跨年度反结账哈。
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问U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
答您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦
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问老师,T3已结账怎么反结账
答学员你好,
可以进行以下操作:
1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl%2Bh键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
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问老师快账软件里面 我都反结账了 为啥有一个月份找不到反结账了就单单五月份是结转状态 我想把这五月反结转需要咋整
答您好,把结账的界面发过来看一下,我看看你都哪几个月结账了?
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问会计账务里面的结账,反结账是什么
答反结账就是相对结账,也就是把结的账给解除了。后续改完再重新结账
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问老师,金蝶易记账账套年结后怎么反结账。
答金蝶易记账账套年结后怎么反结账https://zhidao.baidu.com/question/2147595838497641028.html
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问老师,可以总结一下什么时候能反结账,什么时候不能反结账,有啥后果,也不能随便吧
答你好 比如凭证写错了 刚结账可以反结账回去改 凭证 也可以做更正分录 这样不用反结账 一般是后面这种方法的多 这样报表也不用改
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问老师快账软件里面 我都反结账了 为啥有一个月份找不到反结账了老师你看
答同学你好,这个6月份的已反结过了,亲