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税务与会计工作

2022-08-26 来源:excel学堂 57

导读:会计工作与出纳工作的不同

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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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  • 会计工作与出纳工作的不同
    你好,会计管账,出纳管钱
  • 有没有关于会计工作与管理、会计与其他部门员工工作对接的一些管理流程的课程?比如:票据要经过谁的手财务才能报销、入账。
    https://www.acc5.com/course/cat_17/1.html  学习财务制度吧              
  • 税务与会计工作
  • 到新单位工作,要与老会计交接,需要到税务局办理变更吗?如果变更,需要会计证吗?
    你好,需要变更,带着执照,公章新接手人的身份证复印件就好,不用会计证
  • 会计工作与资料交接有哪些
    你好,学堂里面有专门的工作交接的内容,在出纳课程里面可以学习一下。
  • 分条解释审计委员会,内部审计的工作职能与作用
    内部审计的职能:   (1)进行价值管理。内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。   (2)企业信息系统的审计。通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。   (3)开展项目审计。内部审计对具体特定项目进行审计,例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。内部审计负责鉴定项目的目标是否能实现,项目是否按计划有效的运行,并从运行项目失败教训中总结经验等。   (4)进行内部财务审计。这是内部审计部门传统上的主要工作领域,例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持文件,以减少错误与舞弊事件的发生;对财务数据进行趋势分析等。   (5)开展经营审计。内部审计部门可以对采购、市场营销、人力资源等经营部门开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,提出可以进一步提高业绩与改善管理的建议与对策等。 内部审计的作用:   1、预防保护作用   内部审计机构通过对会计部门工作的在监督,有助于强化单位内部管理控制制度,及时发现问题纠正错误,堵塞管理漏洞,减少损失,保护资产的安全与完整,提高会计资料的真实、可靠性。   2、服务促进作用   内部审计机构作为企业内部的一个职能部门,熟悉企业的生产经营活动等情况,工作便利。因此,通过内部审计,可在企业改善管理、挖掘潜力、降低生产成本、提高经济效益等方面起到积极的促进作用。   3、评价鉴证作用   内部审计是基于受托经济责任的需要而产生和发展起来的,是经营管理分权制的产物。随着企业单位规模的扩大,管理层次增多,对各部门经营业绩的考核与评价是现代管理不可缺少的组成部分。通过内部审计,可以对各部门活动作出客观、公正的审计结论和意见,起到评价和鉴证的作用。   内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。
  • 本人17年毕业,全日制大专会计与审计专业,从事会计工作2年,可以报考税务师吗?税务师考试的主要科目有什么呢?
    你好,税法一、税法二、涉税服务相关法律、财务与会计、涉税服务实务

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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