导读:学校的学费收据是三联单,会计和出纳怎么管理票据
免费提供专业财税问题解答,让您避免税务行政处罚风险
-
问老师领料单会计做账用哪一张,是记账联还是交会计付款那一联?
答你好,记账是用记账联。
-
问已认证发票,但是申报时税额转出,抵扣联需要装订在增值税一般纳税人征税/扣税单证汇总薄里面吗?还是和发票联一起装订在会计凭证里面?
答你好,和发票订一起就可以了。
-
-
问请问老师,财会报销单据的程序是直接出纳审核单据合不合规,还是先会计审单再到出纳
答同学,你好
先会计审单再到出纳
-
问你好,我是购买方收到销售出库单,白、红、蓝、黄,请问做会计账需要哪一联入账?
答您好,他没有给你发票吗
-
问支付的时候是会计审核单据后交由出纳支付还是出纳支付后交由会计做账?
答你好
这个是出纳支付前会计就要审核了,支付后再做账的
-
问员工报销的联通单据必须由会计粘贴吗?
答你好
不是啊,这个如果都是会计粘贴,那么工作量就非常大了
-
问关于费用报销单 1、是要会计审核,主管签字后,拿给出纳报销? 2、还是找出纳报销后,由出纳再拿着报销单找会计审核,主管签字呢?
答第一个问题:费用报销单由报销人填写,部门领导签字、会计审核、财务经理(或主管)签字,拿给总裁(董事长)签字。小金额的财务经理签字报销,大金额的需要总裁(董事长)签字同意
第二个问题:出纳付款后,直接记现金账或银行账,将单据转给会计做账。
-
问老师,支付的时候是会计审核单据后交由出纳支付还是出纳支付后交由会计做账?
答您好,这个是出纳做账的
-
问老师,请问,我是出纳,我们这边是代账会计,我同事在报销的时候把发票联贴在报销单后面,抵扣联是别在后面的,然后给我,我想问下,这个到时候给代账的时候,可以把这个月的报销单的有抵扣联的发票夹在一起吗
答抵扣联是单独按月的顺序装订成册的。不能附在凭证后边
-
问和出纳有关的业务,什么原单据需要出纳这边也保管一份,什么单据要把原单交给会计
答您好,一般情况下,出纳不需要保留单据了,但是可以写一个单据交接表,把交出的单据简要列表,让会计签上字。