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Excel学堂用户1942

老师:我想咨询一下,3年前的增值税计提与缴纳怎么做分录啊?前期已经缴纳了,是做进项税额转出,但是今年收到税务通知,要求回到开票当月去做缴纳,这种情况下,怎么入账呢?比如2022年1月份开票,在2023年6月份做转出了,现在税局要求回到2022年1月份缴纳,前面缴纳的做抵减税费,递减后还需缴纳的增值税,附加税,怎么做分录呢?

63 2025-04-15 10:19
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老师解答
2025-04-15 10:22

您好,马上给你写分录

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答疑老师
2025-04-15 10:28

回答: 您好,现在抵减后可能涉及增值税、附加税、滞纳金: 借:利润分配—未分配利润 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交城建税、教育费附加等 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 借:应交税费-城建税、教育费附加等 贷:银行存款

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Excel学堂用户1942
2025-04-15 11:00

追问: 谢谢老师 那企业所得税是不是也类似的做法呢?

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答疑老师
2025-04-15 11:02

回答: 您好,是的,缴纳前年度的类似

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Excel学堂用户1942
2025-04-15 11:06

追问: 好的,谢谢老师  滞纳金进入营业外支出,对吧?

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答疑老师
2025-04-15 11:09

回答: 您好,是的,滞纳金计入营业外支出

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